F578 - ¿Cómo creo un abono factura rectificada?
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    F578 - ¿Cómo creo un abono factura rectificada?

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    Article summary

    ¿Cómo crear un abono o factura rectificada?

    El programa permite hacer de facturas rectificativas y abonos.

    • Facturas rectificativas. Se crean en el fichero de facturas emitidas con la cantidad en negativo, normalmente este tipo de facturas son por diferencias y guardadas en una serie diferente destinada a este tipo de facturas. En ella viene identificado el documento al que hace referencia y tiene gestión de cobro.
    • Abonos. El fichero de abonos trabaja el documento en positivo, viene especificado a que documento hace referencia y no tiene gestión de cobro.

    Facturas rectificativas

    Para realizar una factura rectificativa, dirígete al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

    Una vez en el fichero, localiza y selecciona la factura objeto del proceso, accede a grupo Mantenimiento > desplegable del icono Nueva > opción Crear abono en el fichero de facturas emitidas.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    En la nueva ventana, revisa y modifica lo que necesites, como por ejemplo serie y fecha.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    A continuación, selecciona el icono Totales, en el apartado Más información dispones de los campos Documento rectificado con los datos del documento que se rectifica.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla  Descripción generada automáticamente

    Pulsa el icono Guardar y cerrar para finalizar el documento.

    Ten en cuenta, que también puedes crear un documento rectificativo desde nueva factura, completando todos los datos e indicando el documento rectificado manualmente en el icono totales.



    Abonos

    Para realizar un documento de abono de una factura emitida de forma automática, accede al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

    Selecciona la factura que necesites abonar y pulsa en el desplegable del icono Nueva > opción Crear abono en el fichero de abonos.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    En la ventana que emerge, te especifica la finalización del proceso y el código de documento creado.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    Para visualizar el abono, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Abonos.

    Para editar o visualizar el abono, selecciónalo y pulsa Modificar.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    Recuerda que, este documento se realiza en positivo.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto  Descripción generada automáticamente

    A continuación, selecciona el icono Totales, en el apartado Más información dispones de los campos Documento rectificado con los datos del documento que se rectifica.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    Pulsa el icono Guardar y cerrar para finalizar.

    Ten en cuenta que también puedes hacer un documento de abono de forma manual, desde el fichero de abonos, selecciona Nuevo y completa todos los datos, indicando el documento rectificado en el icono totales.


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