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C272 - Facturas
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Facturas
La ficha de las facturas emitidas se encuentra en la solapa Facturación > grupo Facturación > icono Facturas.
En la rejilla de datos Facturas emitidas pulsa en el icono Nuevo y accede a la Creación de factura para cumplimentar la información.
Serie: campo desplegable para indicar la serie de la factura a emitir, se pueden utilizar hasta un máximo de tres series para diferenciar la facturación.
Nº de factura: este campo indica la numeración de la facturación. Si este campo se encuentra en blanco, el programa le asignará el siguiente número consecutivo según el contador.
Fecha de factura: indica la fecha de la factura.
Estado de cobro: desplegable para seleccionar el estado de la factura; Pendiente o Cobrada.
Línea de detalle: pulsa en el icono habilitado para crear tantas líneas de factura como sea necesario, indicando cantidad y precio por unidad.
Observaciones: cumplimenta si deseas que se muestre algún texto o descripción en la factura.
Facturación a Administraciones Públicas: esta información es obligatoria para el envío de las facturas electrónicas a las Administraciones públicas.
Facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja: en el caso de que la empresa esté acogida a este régimen, la activación de esta casilla hará que las facturas emitidas lleven como texto: Régimen especial del criterio de caja.
Factura traspasada: al traspasar la factura al diario de movimientos se marca de manera automática.
Factura remesada: al remesar la factura se activa la casilla de forma automática.
Factura enviada por e-mail: al enviar la factura por correo electrónico se activa.