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C140 - ¿Dónde puedo generar los cheques-pagarés?
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¿Dónde puedo generar los cheques/pagarés?
Para generar cheques / pagarés accede a la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Cheques/Pagarés.
En la ventana Cheques / Pagarés, selecciona en el icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.
En la ventana Nuevo cheque / pagaré cumplimenta la información.
- Código: nº de orden para el archivo, si dejas el campo con valor 0, el programa te asignará un número automático correlativo.
- Clave documento: introduce el número del cheque /pagaré si estás utilizando papel pre-impreso bancario.
- Lugar de emisión, importe pagaré, fecha de emisión, fecha de vencimiento.
- Proveedor o acreedor.
- Banco de cargo: Introduzca el código de la entidad bancaria.
- Cláusulas.
- Estado: Puedes controlar el estado de los cheques/pagarés
- Líneas de concepto: selecciona en el desplegable del botón Nueva para crear las líneas manualmente o desde facturas del proveedor.
Puedes realizar la contabilización del cheque/pagaré seleccionando en el icono Traspasar al diario, que se encuentra en el grupo Acciones.
En la ventana Traspaso de cheques / pagarés al diario, especifica el diario, fecha y concepto.
Pulsa en el botón Aceptar para realizar el asiento en tu diario de movimientos.